Спикер: Смирнова Татьяна Степановна, к.ю.н., эксперт по налогообложению и налоговому контролю, налоговый консультант. Стаж работы в налоговых органах более 10 лет
Опыт аудиторских проверок показывает, что почти каждая вторая компания допускает ошибки при оформлении командировочных и представительских расходов. Связано это, с одной стороны, с тем, что в этих расходах присутствуют проблемные вопросы по НДС, налогу на прибыль, НДФЛ, взносам в фонды; с другой –документальное оформление таких расходов должно соответствовать ЛНА компании и требованиям к первичным документам (ПУД), принятым к учету.
На практике бухгалтер сталкивается со множеством «жизненных» ситуаций (например, опоздание на самолет; болезнь в командировке; невозвращенные подотчетные средства; использование бизнес-зала и др.), которые необходимо правильно (опираясь на разъяснения Минфина, мнение ФНС или судебные решения) оформить и учесть.
В программе: разъяснение практических вопросов оформления командировочных и представительских расходов (с учетом опыта аудиторских проверок и решений ФНС); рекомендации по подтверждению командировочных расходов (обязательные требования к реквизитам ПУД по ФСБУ 27/2021; ПП РФ от 16.04.2025 №501 и др.); разбор стандартных и нестандартных ситуации при направлении в командировку; нормирование представительских расходов; рекомендации по оставлению отчетов и пр.
Программа:
• Организация расчетов с подотчетными лицами (ПЛ)
Нормативное регулирование в 2026–2027. Новые требования ЦБ РФ, усиление контроля ФНС за транзакциями на карты физлиц.
Порядок выдачи средств: из наличной выручки; выдача корпоративной карты; перечисление на карту работника.
Документооборот: ФСБУ 27/2021 о первичных документах по подотчетным суммам.
Завершение расчетов: возврат неиспользованных подотчетных сумм, погашение задолженности по допущенному перерасходу. Учет подотчетных сумм при покупке ТМЦ (с учетом требований ФСБУ5/2019)
• Служебные командировки: правовой аспект и оформление
Новое в законодательстве: применение ПП от 16.04.2025 №501. Порядок организации, документальное оформление командировок; возмещения расходов командированным работникам.
Сложные ситуации: командировки в выходные дни, совмещение с отпуском, болезнь в поездке, возвращение в иную дату.
Табель и оплата труда: правила начисления среднего заработка и учета рабочего времени.
• Учет и налогообложение командировочных расходов (КР)
Состав расходов: транспорт (такси, личный авто, VIP-залы), жилье (аренда, гостиницы с НДС и без), суточные.
Особые направления: специфика оплаты поездок на новые территории (ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области).
Зарубежные поездки: валютное регулирование 2026 года, курсовые разницы и учет через турфирмы.
Налоговый учет: налог на прибыль, НДС, НДФЛ и страховые взносы.
• Представительские расходы: обоснование и риски
Экономическая оправданность: как подтвердить расходы по ст. 264 НК РФ.
Виды расходов: приемы, буфетное обслуживание, алкоголь, цветы, услуги переводчиков и транспорт, проживание представителей другой организации.
Судебная практика: как избежать переквалификации расходов налоговыми органами. Разъяснения Минфина, ФНС, судебная практика.
• Контроль, ошибки, ответственность
Налоговые проверки: типичные нарушения при расчетах с подотчетными лицами.
Материальная ответственность: взыскание ущерба с работника и ответственность бухгалтера.
Работа над ошибками: порядок сдачи авансовых отчетов при утере документов и оформление путевых листов.
Стоимость участия:
Вебинар (формат онлайн-трансляция): 21 700 руб. (в т.ч. НДС 5% - 1033,33 руб.)
В стоимость входит: участие одного представителя в вебинаре, методические разработки, ссылка на видеозапись вебинара в течении 10 дней, именное свидетельство.
Рекомендуемый браузер
Последние на текущий момент версии: Google Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер.
Работа в других версиях браузеров возможна, но не гарантируется.