Семинары для профессионалов
+7 495 960 90 39
Спецрежимы (УСН, АУСН, ПСН) в 2026 году: сложные вопросы применения, налоговый контроль и доктрина дробления бизнеса.



Вебинар для главных бухгалтеров организаций, применяющих УСН; ИП, налоговых консультантов, аудиторов.


21 мая 2026 года
Вебинар (онлайн трансляция)
10.00-17.00 время московское
на обучение
должен начинаться на +7
Для отправки документов
Для индефикации ваших рек
Подать заявку на участие в обучении
Спикер: ИВАНИЦКИЙ Виктор Сергеевич, к.э.н., партнер ООО «Аудиторская группа «Капитал», магистр права, аттестованный аудитор, квалификация ДипИФР МСФО АССА.
   Налоговая реформа 2026 года (ФЗ от 28.11.2025 №425-ФЗ) превращает привычные спецрежимы в зону повышенного внимания и риска. Трансформация УСН с введением НДС, новые правила применения АУСН и патента ставят перед бухгалтером сложнейший выбор: как сохранить налоговую эффективность, не нарушив хрупкую грань между законным структурированием и дроблением бизнеса. Старые схемы оптимизации больше не работают, а цена ошибки возрастает до субсидиарной ответственности руководства и многомиллионных доначислений по результатам камерального контроля.
   Наш вебинар — это практический навигатор по выживанию в новой налоговой реальности. Мы разберем «доктрину дробления» через призму свежей судебной практики, проанализируем механизм налоговой амнистии и дадим четкие алгоритмы работы с НДС на упрощенке. Участие в семинаре позволит вам не просто адаптироваться к изменениям, а выстроить систему «безопасного поведения» для защиты активов компании и личной репутации бухгалтера.
   В программе: профессиональные разъяснения «революции» НК РФ для ИП и организаций на УСН; разбор сложных вопросов применения текущих правил гл.26.2 (на материалах судебной практики и с учетом разъяснений Минфина и ФНС России); экспертный анализ рисков спецрежимов (контроль лимитов на патенте (ПСН), опасные условия в договорах с самозанятыми и переквалификация займов в дивиденды); ориентация в новых полномочиях ФНС при проверках (выемка на камералках), борьба с «региональной миграцией» ИП и субсидиарная ответственность главбуха; разбор механизма налоговой амнистии, критериев «добросовестности» и способов законного структурирования без доначислений; «подстраховка» для ситуаций с высокорисковых налоговых ситуаций и др.
ПРОГРАММА
Налоговая реформа 2026: новые правила игры

• Трансформация УСН. Повышение ставок для МСП и переход на НДС при выручке от 20 млн руб.
• НДС на упрощенке. Порядок применения ставок 5% и 7%, право на отказ от них и сложности с вычетами при смене режимов.
• Страховые взносы. Новые льготы для IT и МСП. Правило «МРОТ для руководителя»: обязательные отчисления.
• АУСН как альтернатива. Почему в 2026 году этот режим становится выгоднее (освобождение от НДС до 60 млн руб. и отсутствие взносов).
• Новое в администрировании. Экстерриториальность проверок, возможность выемки документов при камеральном контроле и «амнистия» по штрафам по ст. 119 НК РФ за несдачу декларации по НДС (штраф по ст. 122 НК РФ за неуплату налога и пени будут)
Дробление бизнеса и налоговая амнистия
• Механизм амнистии 2026: способы применения. Как законно выйти из тени и воспользоваться защитой от доначислений. Способы отказа от дробления и расчет обязательств при частичном переходе на прозрачную структуру.
• Критерии «добросовестности». Когда взаимозависимость не считается дроблением (анализ Письма ФНС №СД-19-2/188@, п.12 Обзора Президиума ВС от 13.12.2023). Разумные деловые цели. Консолидация ФНС деятельности юрлиц и ИП для целей налогообложения
Выбор формы бизнеса: ИП vs ООО
• Сравнительный анализ: налоги, вывод прибыли и степень ответственности.
• Субсидиарная ответственность. В каких случаях руководителю и участнику ООО удается избежать выплат при банкротстве (позиция ВС РФ).
• Риски бухгалтера. Когда главбуха привлекают к ответственности и как выстроить систему «безопасного поведения».
• Бухучет у ИП: Лимиты по стоимости ОС; спорные вопросы ведения учета.
Контроль ФНС за доходами и сделками
• Рыночные цены. доначисления при покупке имущества «слишком дешево» (судебная практика последних лет).
• Статус физического лица. Продажа личного имущества, ранее использованного в бизнесе; предпринимательство без регистрации ИП: налоговые и уголовные риски; контроль налоговой за личными счетами граждан.
• Доказательная база ФНС. Вменение выручки на основе свидетельских показаний и использование данных из файлов Excel, изъятых при выемке.
Зарплатные риски и работа с самозанятыми
• Переквалификация договоров. Как ФНС превращает ГПХ с самозанятыми и ИП в трудовые отношения. Разбор стоп-условий для разных отраслей (IT, стройка, общепит).
• «Серые» зарплаты. Актуальные судебные преценденты по доначислениям.
Спецрежимы и займы: тонкие моменты
• Патентная система (ПСН). Проверка лимитов доходов и риски привлечения третьих лиц (субподрядчиков).
• Спорный УСН. Можно ли применять упрощенку «по факту», если не подавали заявление, но сдавали отчеты?
• Займы и материальная выгода. Доначисление НДФЛ по беспроцентным займам и риск переквалификации займов в дивиденды.
• Региональная «миграция». Судебная практика по делам о переезде ИП в регионы с низкими ставками (счет 3:1 в пользу ФНС).
Ответы на вопросы, разбор ситуаций из практики участников.
Стоимость участия.
Вебинар (формат онлайн-трансляция): 21 700 руб. (в т.ч. НДС 5% - 1033,33 руб.)
В стоимость входит: участие одного представителя в вебинаре, методические разработки, ссылка на видеозапись вебинара в течении 10 дней, именное свидетельство.

Рекомендуемый браузер
Последние на текущий момент версии: Google Chrome, Mozilla Firefox, Яндекс.Браузер.
Работа в других версиях браузеров возможна, но не гарантируется.
на обучение
должен начинаться на +7
Подать заявку на участие в обучении
zayavka@online-goszakupka.ru
Наверх